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2018卫生监督部门预算公开

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-14 11:18:40 | 移动端:2018卫生监督部门预算公开

开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训;承担卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的其他卫生监督任务;保证各项卫生法律、全面推进卫生综合执法,规范监督行为,做到依法行政。下面是小编带来的2018卫生监督部门预算公开,有兴趣的可以看一看。

    第一部分   ***县卫生局卫生监督所单位概况

    一、主要职能

    卫生许可和执业许可的申请、受理及发放等具体工作;开展卫生监督执法检查,对卫生突发事件、中毒事件及污染事故进行调查并提出处理意见;负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查;开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训;对建设项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进行卫生审查;承担卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的其他卫生监督任务;保证各项卫生法律、法规规章得到全面、正确实施;全面推进卫生综合执法,规范监督行为,做到依法行政。

    二、机构设置及人员情况

    ***县卫生监督所无下属预算单位,下设3个行政处室,分别是:办公室,办证办公室,监督员办公室

    ***县卫生监督所编制人数8人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制8人,全额拨款事业单位人员编制 0人。实有在职人数7人,其中:行政在职0人,参照公务员管理的事业单位人员6人,事业在职0人,工勤在职人数 1人。离退休人员1人,其中:离休人员0 人,退休人员1人。

    第二部分 2018年部门预算公开表  见附件

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、关于***县卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则,***县卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 71.08万元。

    收入预算包括:一般公共预算71.08万元、

    支出预算包括:社会保障和就业支出8.97万元、医疗卫生与计划生育支出62.11万元。

    二、关于***县卫生监督所2018年收入预算情况说明

    ***县卫生监督所部门收入预算 71.08万元,其中:

    一般公共预算 71.08 万元,占 100 %,比上年减少21.39万元,主要原因是人员减少2人调出。

    三、关于***县卫生监督所2018年支出预算情况说明

    ***县卫生监督所2018年支出预算 71.08万元,其中:

    基本支出69.08万元,占 97 %,比上年减少20.39 万元,主要原因是人员调动 2人调出 。

    项目支出 2 万元,占 3 %,比上年增加(减少) 1  万元,主要原因是减少监督范围。

    四、关于***县卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算 71.08万元。

    收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

    支出预算包括:社会保障和就业支出8.97万元,主要用于:单位人员社会保障缴费。

    医疗卫生与计划生育支出62.11包括:单位人员工资福利支出、公用经费、个人家庭补助支出,卫生监督日常监督及现场抽捡费等。

    五、关于***县卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

    ***县卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出69.08万元,比上年执行数87.54万元减少18.46 万元,下降 21 %。主要原因是:人员调出。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    1.社会保障和就业支出8.97万元,占13%;

    2.医疗卫生与计划生育支出62.11万元,占87%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2018年预算数为62.11万元,比上年执行数70.66万元,减少8.55万元,下降12%,主要原因是:单位人员调动。

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.82万元,比上年执行数0.79万元,增加0.03万元,增长4%,主要原因是:缴费基数增加。

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为8.15万元,比上年执行数8.76万元,减少0.61万元,下降7%,主要原因是:人员调动。

    六、关于***县卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

    ***县卫生监督所2018年一般公共预算基本支出69.08万元, 其中:

    人员经费61.16万元,主要包括:基本工资17.47万元、津贴补贴23.31万元、奖金1.46万元、在职人员取暖补贴0.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、生育保险0.20万元、工伤保险0.29万元、住房公积金4.89万元、退休人员采暖补贴0.13万元、医疗费补助0.67万元、离退休独生子女奖励0.02万元、。

    公用经费7.92万元,主要包括:办公费0.48万元、水费0.012万元、电费0.042万元、邮电费0.13万元、取暖费1.12万元、差旅费1.18万元、公务接待费0.45万元、车辆维护费2.84万元、工会经费0.82万元、福利费0.73万元、广告宣传费0.11万元。

    七、关于***县卫生监督所2018年项目支出情况说明

    情况一:

    项目名称:卫生监督抽检及专项整治经费项目

    设立的政策依据:卫生监督工作

    预算安排规模:2万元

    项目承担单位:***县卫生监督所

    资金分配情况:卫生监督日常监督及现场抽捡费

    资金执行时间:2018年

    情况二:

    项目名称:无

    设立的政策依据:无

    预算安排规模:无

    项目承担单位:无

    资金分配情况:无

    资金执行时间:无

    资金来源:无

    补贴人数:无

    补贴标准:无

    补贴范围:无

    补贴方式:无

    发放程序:无

    受益人群和社会效益:无

    八、关于***县卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    ***县卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算数为 3.29 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 2.84 万元,公务接待费 0.45 万元。

    2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是无 ;公务接待费增加0万元,主要原因是认真贯彻厉行节约的各项规定降低成本。

    九、关于***县卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

    ***县卫生监督所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2018年, ***县卫生监督所 本级运行经费财政拨款预算 7.92万元,比上年预算减少0.48万元,下降5.7 %。主要原因是人员减少。

    (二)政府采购情况

    2018年***县卫生监督所政府采购预算 1.24 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.24万元。

    2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2017年底,***县卫生监督所单位占用使用国有资产总体情况为

    1.房屋 500 平方米,价值 125万元。

    2.车辆 2辆,价值 35.4 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 17.3 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 18.1 万元;

    3.办公家具价值 2.8万元。

    4.其他资产价值79.76万元。

    单位价值50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

    2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况

    2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表:无

    (五)其他需说明的事项

    无

    第四部分  名词解释

    名词解释:

    (一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    (三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    (四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    (五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    (六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    (七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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